文件控制程序(1).docx

时间:2022-12-24 23:06:34
【文件属性】:
文件名称:文件控制程序(1).docx
文件大小:36KB
文件格式:DOCX
更新时间:2022-12-24 23:06:34
文档资料 文件控制程序 版本号 A 实施日期:2017年07月01日 第 1 页 共 5 页 目 录 1 目的 2 2 范围 2 3 职责 2 4 文件控制 2 4.1 文件的控制范围 2 4.2 文件的编制、批准和发布 2 4.3 外来文件的控制 3 4.4 文件的发放和使用 3 4.5 文件的更改和作废 3 4.6 文件的修改状态标识 4 4.7 文件的管理和归档 4 6 记录 5 5 相关文件 5 文件控制程序(1)全文共5页,当前为第1页。 文件控制程序(1)全文共5页,当前为第1页。 1 目的 通过对文件和资料实施有效控制,确保在体系运行所有场所,都可以获得适用文件的有效版本,防止作废文件的非预期使用,特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖范围内的所有文件和资料的管理和控制。 3 职责 1)质量安全标准部是本程序实施管理的主要责任部门; 2)办公室负责公司公文类文件的控制和管理; 3)各部室负 与本部门业务范围内有关文件的控制和管理。 4)档案室负责与项目有关文件、资料、标准规范的控制和管理。 4 文件控制 4.1 文件的控制范围 4.1.1 公司管理体系文件 管理手册,程序文件,作业文件;体系运行中产生的过程文件及形成的记录。 4.1.2 外来文件 适用的法律法规、标准规范,计算机应用软件;顾客提供的文件,基础资料,引用的各类外来技术文件等。 4.1.3 工程项目文件 项目过程文件、设计成品、质量控制文件、进度控制文件、费用控制文件、材料控制文件、采购文件、与项目有关的计划、月报、各种会议纪要、施工组织设计、施工方案、各种通知、备忘录、大事记、电传、信函、交工资料等。 4.2 文件的编制、批准和发布 4.2.1 管理手册 管理者代表负责组织管理手册的编制和修订;总经理批准实施。 4.2.2 程序文件 质量安全标准部负责组织程序文件的编制和修订,管理者代表批准; 4.2.3 作业文件 质量安全标准部负责组织管理性作业文件的编制和修订,管理者代表批准; 文件控制程序(1)全文共5页,当前为第2页。 各职能部门负责编制与本部门有关的管理性作业文件,公司主管领导批准; 文件控制程序(1)全文共5页,当前为第2页。 技术开发及技术管理部,组织技术标准、技术规定的编制,总工程师批准实施; 各专业室负责本部门相关的技术标准、技术规定的编制,公司副总工程师批准。 行政性决策文件,如管理体系有关的任命等,由公司人力资源部负责。 4.2.4 信息部负责计算机应用软件的控制和管理,并组织验证其适用性,编制适用版本目录,由总工程师批准发布。 4.2.5 项目文件(产品实现过程文件) 项目文件由项目经理、设计经理、采购经理、施工经理及项目专业负责人执行相关的规定,批准实施。 4.3 外来文件的控制 4.3.1 直接引用的各类外来技术文件由专业副总工程师确认后存入技术档案。 4.3.2 档案管理人员负责及时清理档案室作废的国家、行业、地区标准规范,并同时更新公司OA 系统上的电子文档。 4.4 文件的发放和使用 4.4.1 公司的体系文件不经允许,一律不得对外发送和借阅。 4.4.2 各级文件管理人员在接受或发放受控文件时,要做好接受和发放登记,借阅文件也要做好借阅登记。 4.4.3 公司管理体系文件原则上不发放纸版文件,公司全体人员可以通过公司的OA系统阅读相关文件,QA系统上所承载的管理体系文件由质量安全标准部控制。 管理手册分"受控本"和"非受控本",在封面上有标识。"受控本"手册发放后实施更改控制,每本都有单独的编号,供公司指定人员使用,便于追溯和回收,如有修订须更换,发放时应填写《文件发送清单》,以保证文件持有者为有效版本。"非受控本"根据需要对外发放,修订时不予更换。"受控本"和"非受控本"在其封面上均盖章以示区别。 4.4.4 国家、地区、行业标准规范由总工程师确定发放范围和数量,档案室管理人员负责发放并填写发放记录。档案室负责将购买的标准规范扫描,将扫描后的电子文件上传至公司QA系统并对其有效性负责。 4.4.3 工程项目文件,如:工程咨询、基础设计、详细设计文件及过程文件,必须由项目经理/设计经理签署同意后,方可对外发放,发放的文件必须有发放记录。 4.5 文件的更改和作废 文件控制程序(1)全文共5页,当前为第3页。4.5.1 当有下列情况时,公司的体系文件需要进行必要的更改 文件控制程序(1)全文共5页,当前为第3页。 组织机构有较大的变化 重要的职位重新任命 认证标准的变化 认证范围的变化 管理评审要求对管理体系文件进行更改 4.5.2 文件的更改应有修订标识,应保存更改记录。 4.5.3 管理体系文件需更改时,由相关部门填写《文件更改记录》,按原审批程序进行审批。 4.5.4作废、失效文件

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