文件记录控制程序..pdf

时间:2022-12-24 23:31:34
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文件名称:文件记录控制程序..pdf
文件大小:92KB
文件格式:PDF
更新时间:2022-12-24 23:31:34
文档资料 1 目的 规范公司记录的管理,为追溯、改进和提高产品质量提供依据,证实质量管理体系运行的 持续性、适宜性和有效性,确保其符合标准要求。 2 范围 适用于本公司质量管理体系所要求的所有记录的管理和控制。 3 职责 3.1 行政部负责记录的统一编号、发放和管理,建立《记录管理一览表》 。 3.2 品质部负责产品检验记录的管理。 3.3 各部门负责各自相关联记录的管理。 4 流程图 见附件 5 内容 5.1 记录的分类 凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范围。 5.1.1 与质量管理体系管理有关的记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培 训记录、设施管理记录、产品和过程监视和测量记录等等。 5.1.2 与采购、销售、生产、检验和交付有关的记录主要有: 产品要求的评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视和测量装置的校准记录、统计 技术的应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.3 记录的形式为书面形式(如:书面的表格形式、报告文件形式等) 、硬拷贝、磁盘等电 子媒体等形式。 5.2 文件记录表格的设计、审批、印制和领用。 5.2.1 各部门设计自己所需的记录表格,并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权 人审批后交行政部印制。 5.2.2 印制好的记录表格由仓库负责保管,各部门根据需要从仓库领用。 5.3 文件记录的填写 文件记录由开展该项活动的直接责任人按要求及时填写,填写要求如下: 5.3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰,不随 意涂改。需更改的部分采取划改,但需更改人签字并注明更改时间。 5.3.2 及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。 5.3.3 完整、齐全:记录必须按照格式逐项填写,如遇到不需填写的内容,应在该栏内画"/" 。 不得空项,文件规定的各种记录要作到齐全,签字手续完备。 5.4 文件记录的管理 5.4.1 文件记录的编号 各种记录表格也是管理体系文件的一部分,其编号与对应的体系文件章节相关联。 质 量 记录的编号结构如下: 顺序号 体系文件章号 表格代号 公司代号 (SME) 版本号 修改次 编号含义: 1)公司代号: 超众电器 (SME) 2)体系文件章节号: 章节名称 章节号 管理体系 4 管理职责 5 资源管理 6 产品实现 7 测量、分析和改进 8 3)表格代号 :(FOR) 4)顺序号: 为表格序列号,以数字编号,数字取值范围是"01~99" 5)版本号: 为文件版本号,以字母编号,取值范围是"A、B、C…" 6)修改次: 为表格修改次数号,以数字编号,取值范围是"0-9" 5.4.2 记录的收集、归档、储存和保管 a)记录按照统一集中、分级管理相结合的原则进行收集、归档、储存和保管,并做到易于查 找。行政部负责建立公司《文件记录清单》 。 b)负责收集、归档质量记录的部门,对每种记录应按月装订,并加上封面和标识按月编写目 录,建立台帐,以便检索和查阅。 c)记录的储存与保管,必须防火、防潮、防霉、防虫蛀,经常检查,避免丢失。 d)各类记录的保存期根据使用情况确定,并在《文件记录清单》中标识清楚, 。 5.4.3 文件记录的查阅、借阅和复制 a)查阅文件记录,原则上在保管文件记录的部门进行,不得外借,不得涂改、加批和撕页, 并严格遵守公司保密制度的相关规定,如果确实需要外借,要按《文件管理程序》办理相关手 续。 b)其他人员需借阅或复制质量记录的,应经相应部门负责人批准。 5.5 文件记录的处理 过期的及被代替的记录,应经总经理批准后,在有监控的情况下予以销毁。 5.6 本程序涉及的相关记录由各责任部门整理归档并保存。 6 相关文件 《文件控制程序》 7 记录 文件记录清单 8 附件

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