文件管理控制程序06949.doc

时间:2022-12-24 23:26:27
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文件名称:文件管理控制程序06949.doc

文件大小:51KB

文件格式:DOC

更新时间:2022-12-24 23:26:27

文档资料

1 目的 为了规范品质体系文件,使供方及客户之资料,以及其它外部文件得到有效控制,防止 使用失效和作废的各类文件,以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 质量体系文件的编制、管制方法。 供方及客户文件(如技术图纸、测试报告、使用说明书等)的控制方法。 其它外来文件(如适用的法律、法规、行业标准等)。 确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别,并控制其分发。 3 定义注释 受控文件:凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 非受控文件:不直接影响产品质量的文件或资料,如各类参考资料。 体系文件: 质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 质量目标:在质量方面所追求的目的。 质量手册:质量管理体系的纲领性文件,它概括了本工厂质量管理体系的构成及要素( 过程)。 程序文件:直接支撑质量手册的主要体系文件,是对各部门运作过程及质量体系要求的 具体说明。 作业指导书:它从程序文件中引申出来,详细叙述各部门运作过程及操作规程,它是程 序文件的支持性内容。 4 职责 总经理或董事长:批准工厂的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 管理者代表:负责制定质量手册及相关程序文件。 各职能部门:负责编写相应的程序文件及作业指导书,及时签收和保存受控文件,并将 已失效的受控文件退回综合办。 综合办:负责本工厂受控文件的整体控制,即受控文件的打印、分发、原版文件的保存 等。 文件控制职责表 "文件级层 "文件类别 "编写 "审核 "批准 "保存 " "一 "质量手册 "授权人员 "管理者代表 "总经理 "综合办 " "二 "程序文件 "各部门主管"管理者代表 " " " "三 "技术文件 "相关部门 "部门主管、总经理 " " " " " " "、管理者代表 " " " "四 "记录表单 "随相关二、三级文件一同审批 " " " "五 "外来文件 "相关部门收集 " " " " 5文件格式及文字要求 公司所有体系文件必需加页眉,格式如下。四级表单可不加页眉但必须加公司台头。 "宝鸡志普有色金属加工有限公司 "文件编号 "JH-XX-XX-XXX " " "版 本 "XX " "文件名称 "XXXXXXX "页码/页次 "第X页 共X页 " " " "生效日期 "XXXXXX " 文件字体:公司所有文件一律为宋体黑色字,文件名称为二号字,正文内容序号题目为 粗体四号字,正文内容为四号字,表单内容可根据需要采用四号或五号字。 文件文件签批格式,在文件末页按以下方式 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 6 作业程序 编码原则: 公司名称 文件级别 部门类别 流水号 XX—XX—XX—XXXX 注释: 公司名称:JH 部门类别:总经理 管理者代表GM;行政人事部:HR;财务部FD;生产部PM;销售部SD ;品质部QC;技术部TD;采购部PD;仓库STD。 文件级别:一级文件01;二级文件02;三级文件03;四级文件04;五级05 流水号:字母+001~999,各部门应对本部门的文件进行分类识别,对记录表单的流水码 进行识别、汇总,汇编成《记录清单》 各部门文件编号应按以上要求执行,不得有重复或误用的情形。 外来文件的编码以外单位编码为准。 各标题内小标题顺序如下格式: 5 (a)以此类推 受控文件控制的一般要求 文件和相关表单的版本号用一位大写字母表示,文件首版为A/0版,当修订时,版本升为 A/1~A/9、B/0~B/9、C/1~C/9、…版,以此类推. 同一类受控文件要求采用标准格式,以便于制定、保存。 受控文件必须有编制人、审核人、批准人签名后方可发出,且编制、审核 与批准不可为同一人。 受控文件如有生效日期以生效日期为准,否则,以最后审批日期为生效日期。 《质量手册》及《程序文件》均由相关部门负责人会审。 文件制定/修改/废止作业 制定:需制定文件的部门依据文件编写要求来制定文件,并经相关负责人员批准后执行 。 修改/废止:文件需修改或废止时,由提出人员填写《文件制订/修订/废止申请单》,经原 制订部门主管审查及相应的负责人员批准后交综合办执行,对影响技术状态的文件修改 按《产品图样技术文件更改导则》执行。 质量手册和程序文件修改后,须将修改的内容和相关资料记录在《文件修订记录表》中。 文件分发与回收 文件制定/修改后,综合办依文件编写原则对文件进行编号和制定版本号,并在《文件 总览表》、《表单总览表》中登录或修改,以控制文件的最新状态 受控文件分发要求: (a) 质量手册的发放以质量手册控制为准; (b)《程序文件》发放至工厂各职能部门; (c) 各部门所制定的三级文件,发至本部门,其它部门若需要再申请。 外来文件由与之关联的部门人员审查后,交综合办登录于《外来文件一览表》中予以 控


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